索引号: 330521000000/2025-1010398326 发文时间: 2025-09-17
发布机构: 发文字号: /
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
统一编码: /
湖州市技师学院2024年度部门决算

湖州市技师学院2024年度部门决算


   

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

    湖州市技师学院为德清县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责是:培养中高级技术人才,提高社会职业素质;(机械、纺织等)技术工人培训,相关技能培训。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市技师学院部门决算包括:从预算单位构成看,湖州市技师学院单位预算为本事业单位预算。本单位内设:院长室、办公室、学生处、教务处、后勤装备处、产教融合处、各系部等。


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,466.77

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

277.27

五、教育支出

36

1,932.48

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.60

八、社会保障和就业支出

39

771.71


9


九、卫生健康支出

40

43.44


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,747.63

本年支出合计

58

2,747.63

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

2,747.63

  

62

2,747.63

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,747.63

2,466.77

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

湖州市技师学院

2,747.63

2,466.77

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,747.63

2,466.77

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

205

教育支出

1,932.48

1,651.61

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

20503

职业教育

1,932.48

1,651.61

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

2050302

中等职业教育

79.10

79.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

1,853.37

1,572.51

0.00

277.27

0.00

0.00

3.60

208

社会保障和就业支出

771.71

771.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.53

661.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

661.53

661.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

110.19

110.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

38.22

38.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.44

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.44

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,747.63

1,597.69

1,149.95

0.00

0.00

0.00

湖州市技师学院

2,747.63

1,597.69

1,149.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

2,747.63

1,597.69

1,149.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,932.48

1,444.06

488.42

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,932.48

1,444.06

488.42

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

79.10

0.00

79.10

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

1,853.37

1,444.06

409.31

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

771.71

110.19

661.53

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.53

0.00

661.53

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

661.53

0.00

661.53

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

110.19

110.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

38.22

38.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.98

47.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.44

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.44

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,466.77

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

1,651.61

1,651.61

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

771.71

771.71

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

43.44

43.44

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,466.77

本年支出合计

59

2,466.77

2,466.77

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

2,466.77

  

64

2,466.77

2,466.77

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,466.77

1,420.28

1,046.49

205

教育支出

1,651.61

1,266.64

384.97

20503

职业教育

1,651.61

1,266.64

384.97

2050302

中等职业教育

79.10

0.00

79.10

2050303

技校教育

1,572.51

1,266.64

305.86

208

社会保障和就业支出

771.71

110.19

661.53

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.53

0.00

661.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

661.53

0.00

661.53

20805

行政事业单位养老支出

110.19

110.19

0.00

2080502

事业单位离退休

38.22

38.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.98

47.98

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.99

23.99

0.00

210

卫生健康支出

43.44

43.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.44

43.44

0.00

2101102

事业单位医疗

25.19

25.19

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

853.43

302

商品和服务支出

471.67

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

90.78

30201

  办公费

11.54

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

16.18

30202

  印刷费

2.71

310

资本性支出

30.34

30103

  奖金

262.75

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

77.92

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

23.32

30107

  绩效工资

184.21

30205

  水费

13.01

31003

  专用设备购置

7.02

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.98

30206

  电费

21.62

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

23.99

30207

  邮电费

1.25

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.19

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

18.25

30209

  物业管理费

107.93

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

17.98

30211

  差旅费

17.84

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

60.30

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

27.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

27.90

30214

  租赁费

6.72

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.83

30215

  会议费

1.40

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

39.17

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

38.22

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

29.47

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

122.20

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.60

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

20.88

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

26.62

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

30.29

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

918.27

公用经费合计

502.01

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:湖州市技师学院


单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.00

0.00

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

0.00

0.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

说明:本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2747.63万元,支出总计2747.63万元。与2023年度相比,减少1694.86万元,,主要原因是75名在编教师转入职业中专

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2747.63万元,包括:财政拨款收入2466.77万元(其中:一般公共预算2466.77万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计89.78%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入277.27万元,占收入合计10.09%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3.60万元,占收入合计0.13%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2747.63万元,其中:基本支出1597.69万元,占58.15%;项目支出1149.95万元,占41.85%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2466.77万元,支出总计2466.77万元,与2023年相比,各减少1572.42万元,下降38.93%,主要原因是75名在编教师转入职业中专

财政拨款支出年初预算数2563.17万元,完成年初预算的96.24%,主要原因是项目资金结转至25年使用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2466.77万元,占本年支出合计的89.78%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1572.42万元,下降38.93%,主要原因是75名在编教师转入职业中专

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2466.77万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)支出1651.61万元,占66.95%。社会保障和就业支出(类)支出771.71万元,占31.28%。卫生健康支出(类)支出43.44万元,占1.76%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2563.17万元,支出决算为2466.77万元,完成年初预算的96.24%,主要原因是其中:

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为157.00万元,支出决算为79.10万元,完成年初预算的50.38%,决算数小于预算数的主要原因是;项目资金中职学校改善办学条件奖补结转至25年使用。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为1590.93万元,支出决算为1572.51万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未使用。     社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为661.60万元,支出决算为661.53万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费未使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为38.22万元,支出决算为38.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是经费完全使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.98万元,支出决算为47.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是经费完全使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.99万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是经费完全使用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25.19万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是经费完全使用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18.25万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:经费完全使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.28万元,其中:

人员经费918.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费502.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比,持平,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比持平,主要原因是公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比持平,主要原因是具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,上下年无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额916.64万元。其中:政府采购货物支出883.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.74万元。授予中小企业合同金额77.64万元,占政府采购支出总额的8.47%,其中:授予小微企业合同金额77.64万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金1243.49万元,占一般公共预算项目支出总额的91.38%

  本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

   财政监督局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件。)其中校企合作项目和职业院校教师素质提高计划奖补资金项目绩效资本具体情况如下:

   校企合作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为20万元,执行数为19.42万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况:一是校企合作5次;二是评先进单位或个人5个,三是加强校企合作。

 


职业院校教师素质提高计划奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一教师外出培训10次;二是教师外出培训完成率100%,三是提升教学质量100%,四是学生满意度100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果






















(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)